Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600146 Chladničky biele Philco Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 FAST PLUS, a.s. 35712783 206,38 € 11.12.2023 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600153 Chladničky biele Philco Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 FAST PLUS, a.s. 35712783 206,38 € 12.12.2023 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600278 Chladnička biela Philco PSB 401 W Cube chladnička Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 FAST PLUS, a.s. 35712783 206,38 € 12.12.2023 20.12.2023 19.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600096 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 196,98 € 03.10.2023 02.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600096 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 196,98 € 03.10.2023 02.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600219 SLužby spoločnosti Slovnaft za 09/2023 na základe zmluvy č. 002/2023RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 196,98 € 04.10.2023 30.09.2023 04.10.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600077 Poštové služby za 07/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 196,80 € 10.08.2023 14.09.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600077 Poštové služby za 07/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 196,80 € 10.08.2023 14.09.2023 20.09.2023 Faktúra
0000600203 Poštové služby za 07/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 196,80 € 22.08.2023 31.07.2023 23.08.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600148 Mikrosystém Blaupunkt Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 192,40 € 12.12.2023 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600266 Micro hudobný systém BLAUPUNKT MS30BT EDITION - Biela farbaMicro hudobný systém so skvelou výbavou: FM tuner, CD prehráv Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 192,40 € 08.12.2023 15.12.2023 08.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600029 PZ 2-629-301968 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Colonnade Insurance S.A., pobočka 50013602 192,00 € 07.03.2023 13.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600029 PZ 2-629-301968 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Colonnade Insurance S.A., pobočka 50013602 192,00 € 07.03.2023 13.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600085 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 182,88 € 04.09.2023 04.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600085 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 182,88 € 04.09.2023 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000600209 Služby spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 182,88 € 05.09.2023 31.08.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600165 Časopis VO na rok 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 179,00 € 19.12.2023 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
0000600289 Verejné obstarávanie časopis Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 179,00 € 13.12.2023 29.12.2023 28.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600031 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 178,82 € 03.03.2023 03.04.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600031 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 178,82 € 03.03.2023 03.04.2023 22.05.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »