0000600149 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
2 899,08 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600273 |
Objednávka tonerov:Toner Lexmark CS/CX331 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
2 899,08 € |
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
13.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600230 |
Objednávka tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
2 769,78 € |
23.10.2023 |
20.11.2023 |
|
03.11.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600167 |
Interérové vybavenie kanc |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. |
36319007 |
|
2 396,40 € |
20.12.2023 |
|
22.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600080 |
Preplatok el. a plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 312,27 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600080 |
Preplatok el. a plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 312,27 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600295 |
Sedačky CROW 307 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
BETA TRENČÍN s.r.o. |
36337102 |
|
1 934,00 € |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
28.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600074 |
Oprava SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
1 920,01 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600201 |
Oprava SMV Toyota Corolla Verso, 1,8S, TN560GV z dôvodu nefunkčnostiprevodovky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
1 920,01 € |
01.08.2023 |
07.08.2023 |
|
23.08.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600074 |
Oprava SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
1 920,01 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600017 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 914,40 € |
06.02.2023 |
|
20.02.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600017 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 914,40 € |
06.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600121 |
Tonery kompatibilné HP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
1 866,40 € |
22.11.2023 |
|
24.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600121 |
Tonery kompatibilné HP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
1 866,40 € |
22.11.2023 |
|
24.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600246 |
Objednávka tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
1 866,40 € |
20.11.2023 |
24.11.2023 |
|
24.11.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600144 |
Optické valce HP 828A |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
1 845,30 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600276 |
Kompatibilné optické valce pre HP 828A, čierny 6ks, azúrové 3ks, magenta3ks, žlté 3ks |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
1 845,30 € |
11.12.2023 |
13.12.2023 |
|
13.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600082 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 508,10 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600082 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 508,10 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600118 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
1 500,85 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |