Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600211 Telekomunikačné služby a internet za mesiac august/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 736,34 € 06.09.2023 30.09.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600210 Mobilné telekomunikačné a dátové služby na základe zmluvy č. 0018372 zamesiac august 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,26 € 06.09.2023 31.08.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600089 Poštové služby za 08/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 169,40 € 11.09.2023 19.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600091 CPTN-MP-2023/003902-001 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1,00 € 11.09.2023 25.09.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600090 CPTN-MP-2023/003902-001 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 22,50 € 11.09.2023 25.09.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600088 Poplatok za online seminá Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 92,00 € 11.09.2023 25.09.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600089 Poštové služby za 08/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 169,40 € 11.09.2023 19.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600091 CPTN-MP-2023/003902-001 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1,00 € 11.09.2023 25.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000600090 CPTN-MP-2023/003902-001 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 22,50 € 11.09.2023 25.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000600088 Poplatok za online seminá Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 92,00 € 11.09.2023 25.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000600212 Poštové služby za 8/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 169,40 € 11.09.2023 31.08.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600213 Poplatok za online odborný seminár s názvom: Zverejovanie zmlúv, faktúra objednávok bez sankcií v roku 2023 v zmysle nov Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 92,00 € 11.09.2023 11.09.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600215 Online seminár ,<(>,<)>TRANSFERY" Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 14.09.2023 20.09.2023 21.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600092 Online sem.TRANSFERY Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 20.09.2023 04.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600092 Online sem.TRANSFERY Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 20.09.2023 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000600094 NISSAN QASHQAI DIG-T Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 AUTOŠTÝL, a.s. 36325074 34 800,00 € 27.09.2023 09.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600094 NISSAN QASHQAI DIG-T Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 AUTOŠTÝL, a.s. 36325074 34 800,00 € 27.09.2023 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0000600216 Na základe Vašej ponuky zo dňa 05. 09. 2023 spracovanej v súlade spodmienkami uvedenými vo „Výzve na predkladanie ponúk Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 AUTOŠTÝL, a.s. 36325074 34 800,00 € 27.09.2023 27.09.2023 04.10.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600095 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.09.2023 13.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600095 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.09.2023 13.10.2023 18.10.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »