0000600039 |
Služby Slovenskej pošty |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
62,35 € |
10.06.2022 |
|
18.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600039 |
Služby Slovenskej pošty |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
62,35 € |
10.06.2022 |
31.05.2022 |
|
10.06.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600109 |
Stolička Lugo 1+1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
753,60 € |
12.12.2022 |
|
20.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600123 |
Stolné lampy |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
202,50 € |
28.12.2022 |
29.12.2022 |
|
23.01.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600120 |
Stolné lampy |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
202,50 € |
29.12.2022 |
|
29.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600005 |
telef. a internet. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
10.01.2022 |
|
08.02.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600017 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
03.03.2022 |
|
01.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600010 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
03.02.2022 |
|
04.03.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600018 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
17.03.2022 |
01.03.2022 |
|
18.03.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600010 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
10.02.2022 |
01.02.2022 |
|
10.02.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600005 |
telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
25.01.2022 |
10.01.2022 |
|
09.02.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600044 |
Telekomunikačné služby a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
699,04 € |
08.07.2022 |
01.07.2022 |
|
10.10.2022 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600076 |
Tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk |
48158836 |
|
5 930,71 € |
19.10.2022 |
|
26.10.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600076 |
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk |
48158836 |
|
5 930,71 € |
11.10.2022 |
14.10.2022 |
|
20.10.2022 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600121 |
Tonery podľa prílohy v požadovaných množstvách |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
3 102,00 € |
23.12.2022 |
28.12.2022 |
|
23.01.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600000 |
USB token |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
295,20 € |
03.01.2022 |
03.01.2022 |
|
18.01.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600002 |
USB tokeny |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
295,20 € |
14.01.2022 |
|
18.01.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600124 |
Valce |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
831,60 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600088 |
Vedenie poklad. agendy |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
23.11.2022 |
|
07.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600056 |
Ver.obstarávanie pre škol |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
12.08.2022 |
|
26.08.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |