Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600028 Zmluva č. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 127,52 € 02.03.2023 16.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600011 Zml. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 120,72 € 02.02.2023 16.02.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600004 Zmluva č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 120,36 € 03.01.2023 17.01.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600007 KP a služby RTVS Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 222,96 € 23.01.2023 27.01.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600007 KP a služby RTVS Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 222,96 € 23.01.2023 27.01.2023 08.03.2023 Faktúra
0000600132 Úhrada za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televíznehovysielania poskytované Rozhlasom a televíziouSlovenska Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 222,96 € 23.01.2023 01.01.2023 23.01.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600303 Kancelársky materiál podľa zaslanej špecifikácie Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 UNIPAP-Andrea Móderová 46472738 4 649,60 € 28.12.2023 29.12.2023 28.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600304 Čistiaci a hygienicky materiál podľa dohodnutej špecifikácie Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 UNIPAP-Andrea Móderová 46472738 244,63 € 28.12.2023 29.12.2023 28.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600033 Servis a pneuservis SMV Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 529,99 € 27.03.2023 03.04.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600074 Oprava SMV Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 1 920,01 € 07.08.2023 14.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600109 Servis vozidla pred STK Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 340,00 € 31.10.2023 07.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600109 Servis vozidla pred STK Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 340,00 € 31.10.2023 07.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600234 Servis SMV; TN 748GV podľa kalkulácie ceny zo dňa 25.10.2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 380,00 € 26.10.2023 09.11.2023 03.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600226 Diagnostika služobného motorového vozidla z dôvodu nutného vykonania STKa EK v 11/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 30,00 € 16.10.2023 17.10.2023 17.10.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600201 Oprava SMV Toyota Corolla Verso, 1,8S, TN560GV z dôvodu nefunkčnostiprevodovky Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 1 920,01 € 01.08.2023 07.08.2023 23.08.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600074 Oprava SMV Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 1 920,01 € 07.08.2023 14.08.2023 22.08.2023 Faktúra
0000600033 Servis a pneuservis SMV Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 529,99 € 27.03.2023 03.04.2023 04.05.2023 Faktúra
0000600159 Oprava SMV Toyota Corolla Verso TN560GV Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 530,00 € 14.03.2023 27.03.2023 29.03.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600108 tonery Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 1 086,74 € 30.10.2023 08.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600120 Tonery Canon Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 1 086,73 € 21.11.2023 24.11.2023 19.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »