0000600127 |
Školenie Správa maj.štát |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
89,00 € |
28.11.2023 |
|
01.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600127 |
Školenie Správa maj.štát |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
89,00 € |
28.11.2023 |
|
01.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600252 |
Objednávka školenia: Správa majetku štátu |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
89,00 € |
27.11.2023 |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600169 |
Stĺpový ventilátor |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LEDart, s.r.o. |
50020552 |
|
849,90 € |
20.12.2023 |
|
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600294 |
10x 55W stĺpový ventilátor 120cm s ukazovateľom teploty a diaľkovýmovládaním, biely |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LEDart, s.r.o. |
50020552 |
|
849,90 € |
20.12.2023 |
28.12.2023 |
|
28.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600029 |
PZ 2-629-301968 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka |
50013602 |
|
192,00 € |
07.03.2023 |
|
13.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600029 |
PZ 2-629-301968 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka |
50013602 |
|
192,00 € |
07.03.2023 |
|
13.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600105 |
Tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk |
48158836 |
|
858,66 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600154 |
Tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk |
48158836 |
|
623,18 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600282 |
Kompatibilné tonery do starých tlačiarní podľa zadania e-shop |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk |
48158836 |
|
623,18 € |
13.12.2023 |
18.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600105 |
Tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk |
48158836 |
|
858,66 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600229 |
Objednávka tonerov do tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk |
48158836 |
|
858,66 € |
18.10.2023 |
31.10.2023 |
|
18.10.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600301 |
KÄRCHER Puzzi 8/1 tepovač 1.100-240.0 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
47608544 |
|
0,00 € |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
28.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600309 |
Mobilné telekomunikačné služby za mesiac december |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
18.12.2023 |
31.12.2023 |
|
01.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600004 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,36 € |
03.01.2023 |
|
17.01.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600011 |
Zml. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,72 € |
02.02.2023 |
|
16.02.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600037 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
125,15 € |
02.04.2023 |
|
14.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600028 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
127,52 € |
02.03.2023 |
|
16.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600046 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
125,17 € |
02.05.2023 |
|
01.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600071 |
Zmluva č.č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,26 € |
02.08.2023 |
|
31.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |