Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000400661 tonery Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 KM office, spol. s r.o. 44084358 114,00 € 08.09.2023 06.09.2023 02.10.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400326 Poštové služby-okt.2023 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Slovenská pošta a.s. 36631124 115,00 € 14.11.2023 20.11.2023 05.01.2024 Faktúra
0000400707 Poštové služby - október 2023 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Slovenská pošta a.s. 36631124 115,00 € 14.11.2023 31.10.2023 15.11.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400366 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 08.12.2023 12.12.2023 05.01.2024 Faktúra
0000400329 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 14.11.2023 20.11.2023 05.01.2024 Faktúra
0000400730 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 08.12.2023 30.11.2023 05.01.2024 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400307 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 06.10.2023 12.10.2023 15.11.2023 Faktúra
0000400717 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 14.11.2023 31.10.2023 15.11.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400668 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 06.10.2023 31.08.2023 15.11.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400299 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 08.09.2023 13.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000400660 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 08.09.2023 31.08.2023 02.10.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400284 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 25.07.2023 28.07.2023 24.08.2023 Faktúra
0000400646 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 25.07.2023 30.06.2023 24.08.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400198 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 10.05.2023 12.05.2023 08.06.2023 Faktúra
0000400613 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 10.05.2023 03.06.2023 08.06.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400124 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 12.04.2023 17.04.2023 02.05.2023 Faktúra
0000400074 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 09.03.2023 16.03.2023 02.05.2023 Faktúra
0000400563 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 12.04.2023 06.05.2023 02.05.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400023 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 07.02.2023 14.02.2023 16.03.2023 Faktúra
0000400005 mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 30.01.2023 31.01.2023 16.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »