Faktúra č. 0000400307

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400307
  • Popis fakturovaného plnenia: Mobily
  • Dátum doručenia: 06.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 115,02 €
  • Identifikácia zmluvy: 3423037332
  • Identifikácia objednávky: 0000400668
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400307 Olympiada- SJ a literatúr Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37860992 457,34 € 30.11.2022 07.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400668 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 06.10.2023 31.08.2023 15.11.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť