Faktúra č. 0000400284

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400284
  • Popis fakturovaného plnenia: Mobily
  • Dátum doručenia: 25.07.2023
  • Celková hodnota s DPH: 115,02 €
  • Identifikácia zmluvy: 3423026481
  • Identifikácia objednávky: 0000400646
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400288 Súťaž - streetbasket Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola s MŠ Jozefa Murgaša 37861395 697,52 € 16.11.2022 02.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400646 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 25.07.2023 30.06.2023 24.08.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť