Faktúra č. 0000400124

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400124
  • Popis fakturovaného plnenia: Mobily
  • Dátum doručenia: 12.04.2023
  • Celková hodnota s DPH: 115,02 €
  • Identifikácia zmluvy: 3423015314
  • Identifikácia objednávky: 0000400563
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400064 súťaž Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná školas s materskou školou 35611201 157,79 € 05.05.2022 09.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000400563 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 12.04.2023 06.05.2023 02.05.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť