Faktúra č. 0000400023

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400023
  • Popis fakturovaného plnenia: Mobily
  • Dátum doručenia: 07.02.2023
  • Celková hodnota s DPH: 115,02 €
  • Identifikácia zmluvy: 3423007664
  • Identifikácia objednávky: 0000400418
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400019 Súťaž Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37864432 206,00 € 29.03.2022 11.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000400418 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 07.02.2023 07.02.2023 16.03.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400418 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 07.02.2023 07.02.2023 16.03.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť