Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200238 hovory 5/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 08.06.2023 15.06.2023 16.06.2023 Faktúra
0000200200 hovory 4/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 09.05.2023 22.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200138 hovory a data 3/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 86,80 € 12.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200073 hovory a data 2/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 86,80 € 09.03.2023 15.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0000200018 hovory a data 1/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 86,80 € 09.02.2023 20.02.2023 21.02.2023 Faktúra
0000200002 hovory a data 12/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 86,80 € 10.01.2023 19.01.2023 24.01.2023 Faktúra
0000200300 hovory 6/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 10.07.2023 19.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200310 hovory 7/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 09.08.2023 18.08.2023 05.09.2023 Faktúra
0000200322 hovory 8/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 11.09.2023 18.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000200331 hovory 9/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 09.10.2023 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
0000200347 hovory 10/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 09.11.2023 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0000200396 hovory 11/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 107,80 € 11.12.2023 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200080 skolenie-Active registrat Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Nuaktiv s.r.o. 35722533 180,00 € 13.03.2023 27.03.2023 29.03.2023 Faktúra
0000200009 ActiveRegistratura 2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Nuaktiv s.r.o. 35722533 3 060,00 € 19.01.2023 25.01.2023 30.01.2023 Faktúra
0000200400 zmenová požiadavka Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Nuaktiv s.r.o. 35722533 1 920,00 € 14.12.2023 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200016 čipová karta MONET Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 30,72 € 09.02.2023 20.02.2023 21.02.2023 Faktúra
0000200404 ***monet Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 30,72 € 18.12.2023 20.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200234 najom 1Q/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 15 058,36 € 01.06.2023 06.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000200019 služby-budova OU BB Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 4 687,47 € 14.02.2023 24.02.2023 27.02.2023 Faktúra
0000200314 prev.náklady 2Q/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 504,98 € 28.08.2023 31.08.2023 05.09.2023 Faktúra
0000200339 Zmluva CPBB ZM 053-2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 291,25 € 24.10.2023 27.10.2023 31.10.2023 Faktúra
0000200353 ref.nakladov 3.Q/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 138,51 € 21.11.2023 27.11.2023 01.12.2023 Faktúra
0000200368 prev.náklady budovy Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 456,75 € 29.11.2023 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200203 Zmluva č. 44/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 854,25 € 15.05.2023 22.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200046 Zmluva č. 14/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 169,65 € 21.02.2023 02.03.2023 06.03.2023 Faktúra
0000200290 Zmluva č. 102/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 1 087,32 € 28.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200392 Zmluva č. 142/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 68,05 € 12.12.2023 21.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200255 Zmluva č. 119/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 200,35 € 12.06.2023 20.06.2023 22.06.2023 Faktúra
0000200253 Zmluva č. 119/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 41,45 € 12.06.2023 20.06.2023 22.06.2023 Faktúra
0000200254 Zmluva č. 119/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 104,05 € 12.06.2023 20.06.2023 22.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »