0000200387 |
***činn.zodp. osoby 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
01.10.2024 |
|
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200388 |
***činnosť PZS-NV za 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
01.10.2024 |
|
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200384 |
*** GAP VW PASSAT |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DEFEND INSURANCE s.r.o. |
36816175 |
|
170,00 € |
30.09.2024 |
|
01.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200385 |
***činnosť BT 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
30.09.2024 |
|
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200386 |
***ref._sl. v kong. sále |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
116,50 € |
27.09.2024 |
|
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200389 |
***ref._sl. v kong. sále |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
116,50 € |
27.09.2024 |
|
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200383 |
***HP VW PASSAT |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 236,82 € |
17.09.2024 |
|
19.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200379 |
***poštové služby za 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
592,90 € |
09.09.2024 |
|
11.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200378 |
***hl. služby 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
75,29 € |
09.09.2024 |
|
11.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200380 |
***školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
09.09.2024 |
|
11.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200382 |
***zberné jazdy za 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
176,04 € |
09.09.2024 |
|
11.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200375 |
***činnosť PZS+NV za 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
04.09.2024 |
|
11.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200377 |
***hl. služby, int. 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
812,10 € |
04.09.2024 |
|
11.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200381 |
*** MV VW PASSAT |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SK auto s.r.o. |
36634719 |
|
36 000,00 € |
04.09.2024 |
|
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200372 |
***doch. systém za 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
03.09.2024 |
|
05.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200374 |
***PZP VW PASSAT |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
214,63 € |
03.09.2024 |
|
05.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200371 |
***výkon zodp. osoby 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
02.09.2024 |
|
05.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200373 |
***VO_nákup sl. MV |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AIOLOS Consulting s.r.o. |
54611415 |
|
1 296,00 € |
02.09.2024 |
|
05.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200370 |
*** činn. BT za 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
02.09.2024 |
|
05.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200369 |
***vyb. IKT tech. a soft. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
9 849,60 € |
26.08.2024 |
|
02.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200368 |
**ref. prev. nákl. 2Q/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 188,01 € |
21.08.2024 |
|
27.08.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200367 |
zmluva č. 92/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Podpolianske osvetové stredisko ZV |
35987120 |
|
2 630,00 € |
13.08.2024 |
|
19.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200366 |
***zberné jazdy za 7/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
08.08.2024 |
|
15.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200365 |
***poštové služby za 7/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
391,70 € |
08.08.2024 |
|
15.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200364 |
***hl. služby 7/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
68,48 € |
07.08.2024 |
|
15.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200361 |
zmluva č. 106/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola J.A.K. Revúca |
37833847 |
|
4 500,00 € |
06.08.2024 |
|
09.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200362 |
zmluva č. 56/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
GULIVER, n.o. |
53769228 |
|
725,20 € |
06.08.2024 |
|
09.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200363 |
***hl. služby, int. 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
811,40 € |
05.08.2024 |
|
09.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200359 |
nemed. výkony 07/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
05.08.2024 |
|
07.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200360 |
***doch. systém za 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
05.08.2024 |
|
09.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |