0000200234 |
najom 1Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15 058,36 € |
01.06.2023 |
|
06.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200019 |
služby-budova OU BB |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 687,47 € |
14.02.2023 |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200314 |
prev.náklady 2Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8 504,98 € |
28.08.2023 |
|
31.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200339 |
Zmluva CPBB ZM 053-2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
291,25 € |
24.10.2023 |
|
27.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200353 |
ref.nakladov 3.Q/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 138,51 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200368 |
prev.náklady budovy |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 456,75 € |
29.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200016 |
čipová karta MONET |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
30,72 € |
09.02.2023 |
|
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200404 |
***monet |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
30,72 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200080 |
skolenie-Active registrat |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
180,00 € |
13.03.2023 |
|
27.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200009 |
ActiveRegistratura 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
3 060,00 € |
19.01.2023 |
|
25.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200400 |
zmenová požiadavka |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
1 920,00 € |
14.12.2023 |
|
18.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200238 |
hovory 5/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
08.06.2023 |
|
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200200 |
hovory 4/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
09.05.2023 |
|
22.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200138 |
hovory a data 3/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
86,80 € |
12.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200073 |
hovory a data 2/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
86,80 € |
09.03.2023 |
|
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200018 |
hovory a data 1/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
86,80 € |
09.02.2023 |
|
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200002 |
hovory a data 12/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
86,80 € |
10.01.2023 |
|
19.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200300 |
hovory 6/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
10.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200310 |
hovory 7/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
09.08.2023 |
|
18.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200322 |
hovory 8/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
11.09.2023 |
|
18.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200331 |
hovory 9/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
09.10.2023 |
|
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200347 |
hovory 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200396 |
hovory 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
107,80 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200079 |
Zmluva č. 26/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Obchodná akadémia |
00162108 |
|
914,11 € |
09.03.2023 |
|
20.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200297 |
Zmluva č. 120/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Oblastný výbor Csemadok |
00419648 |
|
3 990,00 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200226 |
ochr.os.údajov 6/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200166 |
ochr.os.údajov 5/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
02.05.2023 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200116 |
ochr.os.údajov 4/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
03.04.2023 |
|
06.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200061 |
ochr.os.údajov 3/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
01.03.2023 |
|
08.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200012 |
ochr.os.údajov 2/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
01.02.2023 |
|
08.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |