0000200028 |
Zmluva č. 13/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
101,41 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200023 |
Zmluva č. 10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
65,00 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200026 |
Zmluva č. 03/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium B.S. Timravy Lučenec |
00160687 |
|
394,40 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200031 |
Zmluva č. 13/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
61,35 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200025 |
Zmluva č. 10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
43,60 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200022 |
Zmluva č. 10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
86,60 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200029 |
Zmluva č. 13/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
80,64 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200027 |
Zmluva č. 06/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
46,20 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200033 |
zmluva č. 12/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
45,45 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200021 |
Zmluva č. 10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
62,80 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200049 |
PC myš |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
14,42 € |
22.02.2023 |
|
22.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200020 |
EPI práv.syst.do 14.2.24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
1 073,28 € |
16.02.2023 |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200042 |
školenie - Zakl.fin.kontr |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
21.02.2023 |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200019 |
služby-budova OU BB |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 687,47 € |
14.02.2023 |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200059 |
školenie - Zakl.fin.kontrola - onnline |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
01.02.2023 |
17.02.2023 |
|
21.02.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200016 |
čipová karta MONET |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
30,72 € |
09.02.2023 |
|
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200018 |
hovory a data 1/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
86,80 € |
09.02.2023 |
|
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200015 |
poštové služby 1/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
107,10 € |
09.02.2023 |
|
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200017 |
zberné jazdy 1/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
176,04 € |
09.02.2023 |
|
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200014 |
INT a hovory 2/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
759,48 € |
07.02.2023 |
|
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |