Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200379 technické vybavenie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 WESTech, spol. s r.o. 35796111 1 138,00 € 16.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200379 technické vybavenie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 WESTech, spol. s r.o. 35796111 1 138,00 € 16.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200360 kancel.a toaletný papier Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 OfficeLand, s.r.o. 35843136 1 850,10 € 08.12.2022 14.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000200360 kancel.a toaletný papier Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 OfficeLand, s.r.o. 35843136 1 850,10 € 08.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 Faktúra
0000200043 kancelárske a hygienické potreby Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 OfficeLand, s.r.o. 35843136 1 850,10 € 02.12.2022 15.12.2022 08.12.2022 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200089 mobil a data 4/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 80,50 € 10.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000200064 hovory a data 3/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 87,74 € 11.04.2022 21.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000200221 Zmluva č. 19/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Podpolianske osvetové stredisko ZV 35987120 2 706,05 € 20.07.2022 28.07.2022 29.07.2022 Faktúra
0000200200 Zmluva č. 37/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Krajská knižnica Ľudovíta Štúra ZV 35996561 2 000,00 € 29.06.2022 22.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000200365 škol.Kompl.postupy účtov Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 267,00 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200365 škol.Kompl.postupy účtov Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 267,00 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200042 seminár-Postupy účtovania pre št.správu Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 267,00 € 02.12.2022 09.12.2022 08.12.2022 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200376 kancelársky tovar Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TOP OFFICE s r.o. 36355160 204,31 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200376 kancelársky tovar Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TOP OFFICE s r.o. 36355160 204,31 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200044 kancelársky materiál Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TOP OFFICE s r.o. 36355160 204,31 € 06.12.2022 19.12.2022 14.12.2022 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200382 stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 528,00 € 19.12.2022 22.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0000200052 stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 528,00 € 15.12.2022 27.12.2022 21.12.2022 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200285 stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 892,50 € 08.11.2022 21.11.2022 24.11.2022 Faktúra
0000200035 stavné lístky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 892,50 € 07.11.2022 18.11.2022 09.11.2022 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200245 stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 91,00 € 28.09.2022 07.10.2022 12.10.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »