Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200033 zmluva č. 12/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 45,45 € 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000200392 Zmluva č. 142/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 68,05 € 12.12.2023 21.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200203 Zmluva č. 44/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 854,25 € 15.05.2023 22.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200046 Zmluva č. 14/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 169,65 € 21.02.2023 02.03.2023 06.03.2023 Faktúra
0000200290 Zmluva č. 102/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 1 087,32 € 28.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200368 prev.náklady budovy Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 456,75 € 29.11.2023 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200353 ref.nakladov 3.Q/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 138,51 € 21.11.2023 27.11.2023 01.12.2023 Faktúra
0000200339 Zmluva CPBB ZM 053-2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 291,25 € 24.10.2023 27.10.2023 31.10.2023 Faktúra
0000200314 prev.náklady 2Q/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 504,98 € 28.08.2023 31.08.2023 05.09.2023 Faktúra
0000200234 najom 1Q/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 15 058,36 € 01.06.2023 06.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000200019 služby-budova OU BB Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 4 687,47 € 14.02.2023 24.02.2023 27.02.2023 Faktúra
0000200404 ***monet Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 30,72 € 18.12.2023 20.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200106 Čipová karta MONET + ProID + Q Client Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 30,72 € 13.12.2023 27.12.2023 19.12.2023 JUDr. Iveta Paračková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B.Bystrici Objednávka
0000200016 čipová karta MONET Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 30,72 € 09.02.2023 20.02.2023 21.02.2023 Faktúra
0000200061 čipová karta MONET + ProID + Q Client Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 30,72 € 02.02.2023 13.02.2023 09.02.2023 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200400 zmenová požiadavka Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Nuaktiv s.r.o. 35722533 1 920,00 € 14.12.2023 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200090 zmenová požiadavka Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Nuaktiv s.r.o. 35722533 1 920,00 € 08.11.2023 30.11.2023 13.11.2023 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200080 skolenie-Active registrat Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Nuaktiv s.r.o. 35722533 180,00 € 13.03.2023 27.03.2023 29.03.2023 Faktúra
0000200062 onnline školenie - Active registratura Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Nuaktiv s.r.o. 35722533 180,00 € 14.02.2023 07.03.2023 07.03.2023 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200009 ActiveRegistratura 2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Nuaktiv s.r.o. 35722533 3 060,00 € 19.01.2023 25.01.2023 30.01.2023 Faktúra