BLOMUS s.r.o.


Informácie
  • Názov: BLOMUS s.r.o.
  • IČO: Z
  • Adresa: Karlínské náměstí 376/10, 186 00 Praha CZ

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000002393 školit.a moder.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Rudy van Beurden Z 1 500,00 € 16.11.2016 22.11.2016 28.11.2016 Faktúra
0000002447 členský príspevok-2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EUREKA Secretariat aisb. Z 18 459,68 € 22.11.2016 29.11.2016 30.11.2016 Faktúra
0000001554 Ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 voco the Hague, an IHG Hotel Z 4 022,00 € 03.04.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000000099 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Hradec Králové Z 63,66 € 26.01.2017 02.02.2017 07.02.2017 Faktúra
0000000409 člen.prísp. 2017-EMCY Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Union of Music Competitions for Youth - Emcy Z 990,00 € 13.03.2017 16.03.2017 27.03.2017 Faktúra
0000000410 člen.prísp. 2017-EMU Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Music School Union - EMU Z 1 522,00 € 13.03.2017 16.03.2017 27.03.2017 Faktúra
0000000438 kongres.popl.-Anyalaiová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ESPCT Z 380,00 € 17.03.2017 29.03.2017 31.03.2017 Faktúra
0000000439 člen.prísp.-EFNIL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Federation of National Institutions for language Secretariat Z 3 000,00 € 17.03.2017 29.03.2017 31.03.2017 Faktúra
0000000618 nákladná preprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LIHA, s.r.o. Z 12 480,00 € 10.04.2017 18.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000000823 ubytovanie- zahraničná pracovná cesta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pantera Hotels Company Z Iné 264,00 € 09.05.2017 09.05.2017 Faktúra
0000000931 doplat DPH k fa 1700017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LIHA, s.r.o. Z 2 620,80 € 23.05.2017 31.05.2017 01.06.2017 Faktúra
0000001553 školné-Peciar Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Barcelona Graduate School of Economics Z 15 000,00 € 16.08.2017 21.08.2017 11.09.2017 Faktúra
0000001676 Štúdia uskutočniteľnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Arthur D. Little s.r.o. Z 18 218,00 € 08.09.2017 29.09.2017 11.10.2017 Faktúra
0000001893 tlmočnícke služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Commision Z 930,00 € 09.10.2017 16.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000001956 školné p.Plachý Peter Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COLUMBIA UNIVERSITY Z 20 096,00 € 16.10.2017 20.10.2017 27.10.2017 Faktúra
0000002057 grant - EUROSTUDENT 8 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH Z 7 350,00 € 25.11.2021 08.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002598 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Karlova v Praze Přírodovedecká fakulta Z 57,71 € 21.12.2017 04.01.2018 15.01.2018 Faktúra
0000000210 školné-štip. Plachý Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COLUMBIA UNIVERSITY Z 19 562,00 € 12.02.2018 08.03.2018 12.03.2018 Faktúra
0000000359 čl.príspevok-EMCY 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Union of Music Competitions for Youth - Emcy Z 990,00 € 07.03.2018 12.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000001535 M365 EDU A3 Unified Edu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DATRON, a.s. Z 66 561,60 € 02.04.2024 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »