PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000002455 | kanc. potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 64,07 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
0000002456 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 378,80 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
0000002517 | Hygienické potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 435,02 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
0000002518 | Taška lam. červená | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 198,24 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
0000002565 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 305,10 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
0000002577 | spotr.materiál | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 618,24 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
0000002578 | kanc. potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 372,25 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
0000002579 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 217,25 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
0000002606 | Toner | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 188,16 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
0000002654 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 6 077,40 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
0000002634 | toner | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 394,94 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
0000002650 | spotr.materiál | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 6 595,44 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
0000002708 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 969,82 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
0000002737 | stoličky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 10 692,00 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
0000002794 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 6 886,80 € | 31.12.2019 | 21.01.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
0000029135 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 309,02 € | 09.01.2018 | 15.01.2018 | 15.01.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
0000029134 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 614,69 € | 09.01.2018 | 15.01.2018 | 15.01.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
0000029128 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 288,24 € | 08.01.2018 | 12.01.2018 | 15.01.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
0000029127 | hyg.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 31,75 € | 05.01.2018 | 12.01.2018 | 15.01.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
0000029155 | toner 261,2,3 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 439,09 € | 15.01.2018 | 17.01.2018 | 17.01.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka |