PAPERA s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPERA s.r.o.
  • IČO: 46082182
  • Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002368 respirátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002368 respirátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002368 respirátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000043446 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 377,28 € 02.03.2021 23.03.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043464 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 326,28 € 02.03.2021 30.03.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000214 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 102,64 € 02.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000213 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 218,69 € 02.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000043426 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 494,57 € 02.03.2021 18.03.2021 23.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043425 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 735,00 € 02.03.2021 18.03.2021 23.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 27.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000043427 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 Stavebné práce, opravárenské práce 1 470,00 € 01.03.2021 18.03.2021 23.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043463 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 102,64 € 01.03.2021 30.03.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043556 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 01.03.2021 20.04.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043494 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 0,00 € 01.03.2021 06.04.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043445 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 218,69 € 01.03.2021 23.03.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000207 kufor PILOT Pierre-čierny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 226,38 € 26.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000206 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 460,33 € 26.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000043329 Objednávame si u Vás kufor PILOT Pierre-čierny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 226,38 € 24.02.2021 24.02.2021 17.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000188 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 22,04 € 24.02.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000189 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 338,11 € 24.02.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »