PAPERA s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPERA s.r.o.
  • IČO: 46082182
  • Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000688 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 217,22 € 18.04.2017 02.05.2017 09.05.2017 Faktúra
0000000691 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 93,60 € 27.04.2018 10.05.2018 14.05.2018 Faktúra
0000000692 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 46,09 € 27.04.2018 11.05.2018 15.05.2018 Faktúra
0000000698 respirátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 837,50 € 07.05.2020 25.05.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000699 respirátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 837,50 € 07.05.2020 25.05.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000700 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 3 512,64 € 26.04.2019 09.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000704 papier, vrecia do koša Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 134,48 € 19.04.2017 27.04.2017 04.05.2017 Faktúra
0000000705 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 25,96 € 19.04.2017 02.05.2017 09.05.2017 Faktúra
0000000717 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 73,56 € 29.04.2019 06.06.2019 10.06.2019 Faktúra
0000000718 krém na ruky,hubky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 48,24 € 20.04.2017 02.05.2017 09.05.2017 Faktúra
0000000718 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 524,96 € 29.04.2019 20.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000720 batérie,náhr.vložky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 47,09 € 30.04.2019 20.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000721 spisové dosky so šnúrkami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 111,60 € 07.05.2018 24.05.2018 28.05.2018 Faktúra
0000000722 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 941,59 € 07.05.2018 24.05.2018 28.05.2018 Faktúra
0000000742 xerografický papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 077,12 € 25.04.2017 05.05.2017 19.05.2017 Faktúra
0000000742 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 127,02 € 15.05.2020 12.06.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000748 kovová skriňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 200,48 € 07.05.2021 26.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000749 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 571,52 € 09.05.2018 24.05.2018 28.05.2018 Faktúra
0000000749 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 954,19 € 07.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000749 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 801,67 € 15.05.2020 18.06.2020 16.07.2020 Faktúra