PAPERA s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPERA s.r.o.
  • IČO: 46082182
  • Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000601 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 349,66 € 09.04.2019 16.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000602 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 271,18 € 09.04.2019 16.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000603 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 313,25 € 09.04.2019 16.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000604 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 483,79 € 13.04.2018 02.05.2018 09.05.2018 Faktúra
0000000605 podpisová kniha Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 32,46 € 13.04.2018 02.05.2018 09.05.2018 Faktúra
0000000606 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 89,84 € 13.04.2018 10.05.2018 14.05.2018 Faktúra
0000000607 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 283,02 € 13.04.2018 11.05.2018 15.05.2018 Faktúra
0000000608 šálka biela Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 3,72 € 13.04.2018 02.05.2018 09.05.2018 Faktúra
0000000609 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 410,32 € 13.04.2018 02.05.2018 09.05.2018 Faktúra
0000000610 HP original mainten.kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 552,00 € 13.04.2018 02.05.2018 09.05.2018 Faktúra
0000000611 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 39,71 € 13.04.2018 02.05.2018 09.05.2018 Faktúra
0000000612 spis.dosky so šnúrkami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 93,00 € 13.04.2018 02.05.2018 09.05.2018 Faktúra
0000000613 obal závesný Euro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 72,36 € 13.04.2018 02.05.2018 09.05.2018 Faktúra
0000000621 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 204,88 € 10.04.2017 26.04.2017 04.05.2017 Faktúra
0000000623 kanc. a hyg. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 495,47 € 22.04.2020 15.05.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000624 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 118,08 € 11.04.2019 16.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000625 rezačka,poháre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 61,44 € 11.04.2019 16.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000626 šálky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 23,16 € 11.04.2019 16.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000626 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 494,57 € 22.04.2020 15.05.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000627 flipchart Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 244,15 € 11.04.2019 16.05.2019 23.05.2019 Faktúra