SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000041175 letenka Viedeň-Lisabon, Lisabon-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 780,90 € 12.06.2019 21.06.2019 14.06.2019 PhDr. Ivan Hromada, PhD. riaditeľ odboru mládeže Objednávka
0000041176 2x letenka Viedeň – Kolín nad Rýnom – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 433,96 € 13.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 Mgr. JOZEF JURKOVIČ generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000000961 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 571,74 € 05.06.2019 12.06.2019 14.06.2019 Faktúra
0000041185 letenka Viedeň – Brusel – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 653,46 € 18.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 Mgr. JOZEF JURKOVIČ generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000000764 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 295,00 € 07.05.2019 17.06.2019 19.06.2019 Faktúra
0000001035 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 514,20 € 12.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000000763 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 603,00 € 07.05.2019 28.06.2019 08.07.2019 Faktúra
0000000762 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 334,00 € 07.05.2019 28.06.2019 08.07.2019 Faktúra
0000000963 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 417,22 € 05.06.2019 28.06.2019 08.07.2019 Faktúra
0000001034 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 529,22 € 12.06.2019 28.06.2019 08.07.2019 Faktúra
0000000962 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 419,41 € 05.06.2019 28.06.2019 08.07.2019 Faktúra
0000000939 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 735,41 € 31.05.2019 28.06.2019 08.07.2019 Faktúra
0000000940 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 338,26 € 31.05.2019 28.06.2019 08.07.2019 Faktúra
0000001037 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 385,00 € 12.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 Faktúra
0000001036 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 147,10 € 12.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 Faktúra
0000001166 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 433,96 € 27.06.2019 09.07.2019 19.07.2019 Faktúra
0000001168 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 780,90 € 27.06.2019 10.07.2019 19.07.2019 Faktúra
0000001169 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 653,46 € 27.06.2019 22.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000001165 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 454,47 € 27.06.2019 29.07.2019 06.08.2019 Faktúra
0000001164 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 209,35 € 27.06.2019 29.07.2019 06.08.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »