SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002546 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 324,00 € 28.09.2022 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002548 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 317,00 € 28.09.2022 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002562 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 461,00 € 03.10.2022 07.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002549 Letenka - Paríž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 396,00 € 28.09.2022 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002513 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 667,00 € 21.09.2022 05.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002509 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 136,00 € 21.09.2022 03.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002514 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 457,00 € 21.09.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002510 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 367,00 € 21.09.2022 04.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002515 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 2 764,00 € 21.09.2022 04.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002511 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 576,00 € 21.09.2022 04.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002508 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 538,00 € 21.09.2022 03.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002507 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 559,00 € 21.09.2022 03.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002512 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 573,00 € 21.09.2022 04.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000045262 Letenka Viedeň-Antalya-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 696,00 € 20.10.2022 24.10.2022 21.10.2022 Peter Dedík generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
0000045230 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Paríž-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 430,00 € 07.10.2022 10.10.2022 11.10.2022 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000045201 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 598,00 € 03.10.2022 04.10.2022 06.10.2022 Mgr. Ľubica Srnáková generálna riaditeľka SSŠ Objednávka
0000045203 Objednávka letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 695,00 € 03.10.2022 07.10.2022 04.10.2022 Peter Dedík generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
0000002453 Letenka Viedeň-Brusel-Vie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 333,00 € 14.09.2022 22.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000002452 zmena letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 147,00 € 14.09.2022 26.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000002451 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 2 855,00 € 14.09.2022 22.09.2022 04.10.2022 Faktúra