SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000963 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 417,22 € | 05.06.2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
0000001034 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 529,22 € | 12.06.2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
0000001035 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 514,20 € | 12.06.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | ||||
0000001036 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 147,10 € | 12.06.2019 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
0000001037 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 385,00 € | 12.06.2019 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
0000001063 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 131,00 € | 25.01.2023 | 03.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
0000001064 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 484,00 € | 25.01.2023 | 03.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
0000001075 | Letenka - Klikač | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 522,00 € | 27.01.2023 | 03.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
0000001076 | Letenka - Dankovčíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 485,00 € | 27.01.2023 | 06.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
0000001077 | Letenka - Dankovčíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 246,00 € | 27.01.2023 | 06.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
0000001078 | Letenka - Klikač | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 228,00 € | 27.01.2023 | 03.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
0000001079 | Letenka - Jankovská | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 691,00 € | 27.01.2023 | 09.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
0000001082 | Letenka Viedeň-Brusel-Vie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 403,00 € | 31.01.2022 | 04.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||
0000001085 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 422,00 € | 17.01.2024 | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||
0000001086 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 296,00 € | 17.01.2024 | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||
0000001087 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 415,00 € | 17.01.2024 | 30.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | ||||
0000001088 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 440,00 € | 17.01.2024 | 24.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | ||||
0000001089 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 481,00 € | 17.01.2024 | 24.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | ||||
0000001090 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 834,00 € | 17.01.2024 | 30.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | ||||
0000001091 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 408,00 € | 17.01.2024 | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra |