Alza.sk s.r.o.


Informácie
  • Názov: Alza.sk s.r.o.
  • IČO: 36562939
  • Adresa: Sliačská 1D, 831 02 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000042082 Televízor LG 43UM7100PLB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk 36562939 1 134,86 € 18.12.2019 23.12.2019 10.01.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042094 Kávovar DeLonghi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk 36562939 0,00 € 20.12.2019 20.12.2019 10.01.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042128 Kávovar DeLonghi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk 36562939 1 858,68 € 07.01.2020 10.01.2020 10.01.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042204 obj. fotoaparát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk 36562939 713,59 € 27.01.2020 28.02.2020 14.02.2020 Ing. Peter Baláž riaditeľ odboru technickej pomoci Objednávka
0000002119 terasový ohrievač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 623,00 € 31.12.2020 12.01.2021 18.01.2021 Faktúra
0000042384 Tablet PC Dell Inspiron Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk 36562939 12 420,00 € 27.03.2020 27.03.2020 09.04.2020 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000042479 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk 36562939 26 341,99 € 11.05.2020 15.05.2020 13.05.2020 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000042519 Video audio materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk 36562939 95,85 € 19.05.2020 20.05.2020 26.05.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042571 Trezor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk 36562939 88,01 € 08.06.2020 12.06.2020 16.06.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000014 kávovar,radiátor,mikrosys Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk 36562939 1 858,68 € 20.01.2020 29.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000543 tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk 36562939 2 484,00 € 14.04.2020 24.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000542 tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk 36562939 9 936,00 € 14.04.2020 13.05.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000813 káble Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk 36562939 95,85 € 26.05.2020 02.06.2020 17.06.2020 Faktúra
0000002012 mikrovlnná rúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 502,70 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002012 mikrovlnná rúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 502,70 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000000858 notebook, myš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk 36562939 26 341,92 € 03.06.2020 17.06.2020 16.07.2020 Faktúra
0000000944 trezor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk 36562939 88,01 € 15.06.2020 25.06.2020 16.07.2020 Faktúra
0000001925 počítačka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 455,17 € 15.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001925 počítačka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 455,17 € 15.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001905 IT potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 288,98 € 10.12.2020 18.12.2020 14.01.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »