EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o.


Informácie
  • Názov: EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o.
  • IČO: 35794313
  • Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava 3 SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002342 odstránenie poruchy,Strom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 198,00 € 10.12.2018 19.12.2018 27.12.2018 Faktúra
0000002515 obsluha kotolní-4.Q/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 620,00 € 07.01.2019 21.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000002559 servis kotolní-4.Q/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 365,29 € 16.01.2019 25.01.2019 28.01.2019 Faktúra
0000000092 oprava kotla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 348,00 € 29.01.2019 12.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000000519 obsluha kotolní-1.Q/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 620,00 € 03.04.2019 17.04.2019 24.04.2019 Faktúra
0000000518 servis kotolní-1.Q/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 365,29 € 03.04.2019 25.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000000665 servis.oprava elektród Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 313,20 € 18.04.2019 02.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000663 oprava žhaviča v kotolni Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 441,60 € 18.04.2019 02.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000732 havarij.stav-kotolňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 741,60 € 02.05.2019 09.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000823 prípravné práce,Stromova1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 372,00 € 17.05.2019 23.05.2019 28.05.2019 Faktúra
0000001203 servis kotolní IIštv.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 365,29 € 03.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 Faktúra
0000001204 obsluha kotol.-2.Q/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 620,00 € 03.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 Faktúra
0000002057 obsluha kotolní-3.Q/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 620,00 € 23.10.2019 25.10.2019 29.10.2019 Faktúra
0000002094 výmena patróny v kotol. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 563,64 € 25.10.2019 08.11.2019 15.11.2019 Faktúra
0000002063 servis kotolní-3.Q/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 365,29 € 23.10.2019 19.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002427 servis kotolní 4Q. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 365,29 € 04.12.2019 30.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002428 obsluha kotolní 4.Q. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 620,00 € 04.12.2019 30.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000000280 servis kotla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 222,00 € 27.02.2020 09.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000454 servis kotolní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 365,29 € 26.03.2020 02.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000455 obsluha kotolní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 620,00 € 26.03.2020 02.04.2020 17.06.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »