Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier


Informácie
  • Názov: Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier
  • IČO: 33768897
  • Adresa: Wolkrova 5, 851 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002234 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 023,12 € 14.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002260 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 3 035,52 € 16.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002260 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 3 035,52 € 16.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001463 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 797,76 € 18.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000044377 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 3 035,52 € 15.12.2021 20.12.2021 22.12.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044364 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 023,12 € 08.12.2021 15.12.2021 21.12.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002234 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 023,12 € 14.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001894 hygienicke potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 749,88 € 11.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001912 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 44,16 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001985 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 447,32 € 12.11.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001985 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 447,32 € 12.11.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000029680 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 31,56 € 22.05.2018 12.06.2018 15.06.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000029656 Cif krem Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 379,63 € 22.05.2018 04.06.2018 15.06.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000029686 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 484,56 € 04.06.2018 12.06.2018 15.06.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000000937 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 31,56 € 05.06.2018 20.06.2018 22.06.2018 Faktúra
0000000849 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 379,63 € 23.05.2018 20.06.2018 22.06.2018 Faktúra
0000000814 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 689,16 € 17.05.2018 21.06.2018 25.06.2018 Faktúra
0000000938 utierky,toal.papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 484,56 € 05.06.2018 22.06.2018 28.06.2018 Faktúra
0000029705 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 689,16 € 14.06.2018 18.06.2018 28.06.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000000991 vlhč.utierky na nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1,80 € 14.06.2018 02.07.2018 06.07.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »