DAD-TEL, s.r.o.


Informácie
  • Názov: DAD-TEL, s.r.o.
  • IČO: 00698881
  • Adresa: Pavlovova 10, 821 08 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000041450 štvrťročná kontrola EPS - 2.Q/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 101,88 € 12.08.2019 01.08.2019 26.08.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001331 mesač.kontr.EPS-7/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 16.07.2019 01.08.2019 06.08.2019 Faktúra
0000001332 mesač.kontr.EPS-7/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 16.07.2019 01.08.2019 06.08.2019 Faktúra
0000001333 mesač.kontr.EPS-7/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 16.07.2019 01.08.2019 06.08.2019 Faktúra
0000041343 EPS - 07/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 01.07.2019 02.07.2019 29.07.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000041342 EPS - 07/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 01.07.2019 02.07.2019 29.07.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000041344 EPS - 07/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 01.07.2019 01.07.2019 29.07.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001151 ročná kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 343,55 € 27.06.2019 19.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000001152 ročná kontrola pož.rozhl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 191,16 € 27.06.2019 15.07.2019 19.07.2019 Faktúra
0000001153 štvrťroč.kontr.EPS-2.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 105,12 € 27.06.2019 15.07.2019 19.07.2019 Faktúra
0000001155 mesač.kontr.EPS-6/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 27.06.2019 15.07.2019 19.07.2019 Faktúra
0000001154 mesač.kontr.EPS-6/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 27.06.2019 15.07.2019 19.07.2019 Faktúra
0000041259 štvrťročná kontrola EPS - 2.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 105,12 € 10.06.2019 27.06.2019 02.07.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000041257 mesačná kontrola EPS - 06/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 25.06.2019 27.06.2019 02.07.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000041258 mesačná kontrola EPS - 06/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 25.06.2019 27.06.2019 02.07.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000041260 ročná kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 101,88 € 25.06.2019 27.06.2019 02.07.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000041261 ročná kontrola požiarneho rozhlasu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 191,16 € 25.06.2019 27.06.2019 02.07.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000878 mes.kontr.EPS-5/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 22.05.2019 04.06.2019 10.06.2019 Faktúra
0000000880 mes.kontr.EPS-5/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 22.05.2019 04.06.2019 10.06.2019 Faktúra
0000000879 mes.kontr.EPS-5/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 22.05.2019 04.06.2019 10.06.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »