DAD-TEL, s.r.o.


Informácie
  • Názov: DAD-TEL, s.r.o.
  • IČO: 00698881
  • Adresa: Pavlovova 10, 821 08 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000337 kontrola EPS 3/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 423,32 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000043417 Dodávka a montáž reproduktorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 265,92 € 17.03.2021 31.03.2021 25.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000165 EPS-Strom,Hanul,Černyšev. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 390,00 € 17.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000063 kontrola EPS 1/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 01.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000043272 Kontrola EPS -01/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 01.01.2021 07.01.2021 22.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043313 Kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 390,00 € 15.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001962 12/20 EPS kontrola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 586,34 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001962 12/20 EPS kontrola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 586,34 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000043132 Kontrola EPS a rozhlasu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 586,34 € 18.12.2020 02.11.2020 21.12.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001750 mes.kon.Strom,Černyš,Hanu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 245,34 € 16.11.2020 23.11.2020 01.12.2020 Faktúra
0000001768 štvrťroč.kontr.PR-3.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 63,36 € 17.09.2019 19.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000001766 štvrťroč.kontr.EPS-3.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 105,12 € 17.09.2019 19.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000001767 štvrťroč.kontr.EPS-3.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 114,60 € 17.09.2019 19.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002003 mesač.kontr.EPS-10/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 15.10.2019 19.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002002 mesač.kontr.EPS-10/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 15.10.2019 19.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002005 mesač.kontr.EPS-10/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 15.10.2019 19.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002004 výmena a nastav.hlásiča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 282,08 € 15.10.2019 19.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002269 mes.kontr.EPS-11/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 15.11.2019 30.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002272 štvrťroč.kontr.EPS-4.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 101,88 € 15.11.2019 30.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002270 mes.kontr.EPS-11/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 15.11.2019 30.12.2019 23.11.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »