DAD-TEL, s.r.o.


Informácie
  • Názov: DAD-TEL, s.r.o.
  • IČO: 00698881
  • Adresa: Pavlovova 10, 821 08 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002147 Kontrola EPS 07/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 24.07.2023 02.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000001575 Kontrola EPS 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 26.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001020 Kontrola EPS - 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 27.01.2023 06.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000002726 Kontrola EPS - 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 24.10.2022 08.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002132 EPS 7/2022-Černy,Han,Stro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 18.07.2022 29.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001584 mes. kontrola EPS 4/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 21.04.2022 09.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001083 mesačná kontrola EPS1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 31.01.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001862 10/21 kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000043871 Mesačná kontrola EPS - 07/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 12.07.2021 13.07.2021 28.07.2021 Mgr. Alfred Minich vedúci oddelenia správy majektu, prev. a služieb Objednávka
0000000063 kontrola EPS 1/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 01.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000043272 Kontrola EPS -01/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 01.01.2021 07.01.2021 22.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001216 EPS 7/21-Strom,Hanul,Čern Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 21.07.2021 29.07.2021 13.08.2021 Faktúra
0000042688 Mesačné kontroly EPS 07/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 01.07.2020 08.07.2020 30.07.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001134 mes. kontrola EPS 7/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 15.07.2020 22.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000042939 Mesačná kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 26.10.2020 06.10.2020 09.11.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001610 10/2020 EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 21.10.2020 02.11.2020 16.11.2020 Faktúra
0000000118 mesač.kontr.EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 142,84 € 24.01.2014 06.02.2014 12.02.2014 Faktúra
1382012 výmena akumulátora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 134,44 € 08.02.2012 07.02.2012 Faktúra
0000003199 štvrťroč.kontr.EPS-4.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 132,30 € 10.12.2014 22.12.2014 29.12.2014 Faktúra
0000002721 štvrťroč.kontr.EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 120,42 € 09.12.2013 19.12.2013 07.01.2014 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »