DAD-TEL, s.r.o.


Informácie
  • Názov: DAD-TEL, s.r.o.
  • IČO: 00698881
  • Adresa: Pavlovova 10, 821 08 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002729 štvrťroč.kontr.EPS-4.Q/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 108,54 € 14.12.2015 28.12.2015 07.01.2016 Faktúra
0000000448 štvrťroč.kontr.EPS-1.Q/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 108,54 € 14.03.2016 24.03.2016 30.03.2016 Faktúra
0000001752 štvrťroč.kontr.EPS-3.Q/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 108,54 € 12.09.2016 27.09.2016 28.09.2016 Faktúra
0000002652 štvrťročná kontrola 2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 108,54 € 12.12.2016 22.12.2016 27.12.2016 Faktúra
0000002413 štvrťroč.kontr.EPS-4.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 108,54 € 18.12.2018 09.01.2019 18.01.2019 Faktúra
20712012 štvrťročná kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 111,07 € 24.09.2012 21.09.2012 Faktúra
0000000470 I.Q/17 kont. EPS Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 114,60 € 22.03.2017 30.03.2017 03.04.2017 Faktúra
0000001770 štvrťroč.kontr.EPS,3.Q/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 114,60 € 26.09.2017 18.10.2017 23.10.2017 Faktúra
0000002403 štvrťroč.kontr.EPS-4.Q/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 114,60 € 07.12.2017 05.01.2018 15.01.2018 Faktúra
0000000420 štvrťroč.kontr.EPS-1.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 114,60 € 19.03.2018 03.04.2018 12.04.2018 Faktúra
0000001742 štvrťroč.kontr.EPS-3.Q/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 114,60 € 24.09.2018 26.10.2018 09.11.2018 Faktúra
0000040816 štvrťročná kontrola EPS 1Q.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 114,60 € 01.03.2019 11.03.2019 04.04.2019 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000000410 štvrťroč.kontr.EPS-1.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 114,60 € 15.03.2019 08.04.2019 16.04.2019 Faktúra
0000042065 štvrťroč.kontr.EPS - 4Q/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 114,60 € 05.12.2019 05.12.2019 20.12.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000041607 štvrťroč.kontr.EPS-3.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 114,60 € 03.09.2019 04.09.2019 20.12.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001767 štvrťroč.kontr.EPS-3.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 114,60 € 17.09.2019 19.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002584 štvrťroč.kontr.EPS-4.Q/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 114,60 € 13.12.2019 30.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000000081 mesač.kontr.EPS-1/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 119,10 € 24.01.2017 02.02.2017 07.02.2017 Faktúra
0000002721 štvrťroč.kontr.EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 120,42 € 09.12.2013 19.12.2013 07.01.2014 Faktúra
0000003199 štvrťroč.kontr.EPS-4.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 132,30 € 10.12.2014 22.12.2014 29.12.2014 Faktúra