DAD-TEL, s.r.o.


Informácie
  • Názov: DAD-TEL, s.r.o.
  • IČO: 00698881
  • Adresa: Pavlovova 10, 821 08 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001743 štvrťroč.kontr.EPS-3.Q/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 105,12 € 24.09.2018 26.10.2018 09.11.2018 Faktúra
0000040451 štvrťročná kontrola EPS - 4.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 105,12 € 20.12.2018 20.12.2018 27.12.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000002155 štvrťroč..kontr.EPS-4.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 105,12 € 16.11.2018 31.12.2018 07.01.2019 Faktúra
0000000412 štvrťroč.kontr.EPS-1.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 105,12 € 15.03.2019 25.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000040759 štvrťročná kontrola EPS 1Q.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 105,12 € 08.03.2019 11.03.2019 28.03.2019 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000041259 štvrťročná kontrola EPS - 2.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 105,12 € 10.06.2019 27.06.2019 02.07.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001153 štvrťroč.kontr.EPS-2.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 105,12 € 27.06.2019 15.07.2019 19.07.2019 Faktúra
0000041606 štvrťroč.kontr.EPS-3.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 105,12 € 30.08.2019 20.09.2019 20.12.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001766 štvrťroč.kontr.EPS-3.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 105,12 € 17.09.2019 19.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000001187 výmena akumulátoru Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 105,36 € 21.06.2017 29.06.2017 10.07.2017 Faktúra
20110677 kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 108,54 € 22.03.2011 29.03.2011 Faktúra
5502012 kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 108,54 € 29.03.2012 28.03.2012 Faktúra
5502012 kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 108,54 € 29.03.2012 30.03.2012 Faktúra
20682012 štvrťročná kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 108,54 € 24.09.2012 21.09.2012 Faktúra
30622012 štvrťročná kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky DAD-TEL, spol.s.r.o, Pavlovova 10, BA 00698881 108,54 € 20.12.2012 19.12.2012 Faktúra
5812013 štvrťročná kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky DAD-TEL, spol.s.r.o, Pavlovova 10, BA 00698881 108,54 € 27.03.2013 27.03.2013 Faktúra
0000001959 štvrťroč.kontr.EPS-3.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 108,54 € 20.09.2013 03.10.2013 07.10.2013 Faktúra
0000000517 štvrťroč.kontr.EPS-1.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 108,54 € 12.03.2014 21.03.2014 25.03.2014 Faktúra
0000000420 štvrťročná kontrola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 108,54 € 10.03.2015 02.04.2015 09.04.2015 Faktúra
0000001977 štvrťroč.kontr.EPS-3.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 108,54 € 16.09.2015 30.09.2015 01.10.2015 Faktúra