DAD-TEL, s.r.o.


Informácie
  • Názov: DAD-TEL, s.r.o.
  • IČO: 00698881
  • Adresa: Pavlovova 10, 821 08 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000041603 Mesač.kontr.EPS:9/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 30.08.2019 02.09.2019 21.11.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000041719 mesačná kontrola EPS-10/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 03.10.2019 04.10.2019 20.12.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000041721 mesačná kontrola EPS-10/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 03.10.2019 04.10.2019 20.12.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000041891 mesač.kontr. EPS 11/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 04.11.2019 05.11.2019 20.12.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042063 mesač.kontr.EPS 12/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 29.11.2019 02.12.2019 20.12.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000041892 mesač.kontr. EPS 11/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 04.11.2019 05.11.2019 20.12.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000041890 mesač.kontr. EPS 11/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 04.11.2019 05.11.2019 20.12.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000041720 mesačná kontrola EPS-10/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 03.10.2019 04.10.2019 20.12.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042064 mesač.kontr.EPS 12/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 05.12.2019 06.12.2019 20.12.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042291 Mesačná kontrola EPS za 1/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 28.01.2020 29.01.2020 21.02.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042290 Mesačná kontrola EPS za 1/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 28.01.2020 29.01.2020 21.02.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000131 mes. kontr. EPS 1/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 10.02.2020 19.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000198 EPS 1/2020 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 12.02.2020 27.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000197 EPS 1/2020 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 12.02.2020 28.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000042267 mesačná kotrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 28.01.2020 29.01.2020 05.10.2020 Objednávka
0000002003 mesač.kontr.EPS-10/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 15.10.2019 19.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002002 mesač.kontr.EPS-10/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 15.10.2019 19.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002005 mesač.kontr.EPS-10/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 15.10.2019 19.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002269 mes.kontr.EPS-11/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 15.11.2019 30.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002270 mes.kontr.EPS-11/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 15.11.2019 30.12.2019 23.11.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »