DAD-TEL, s.r.o.


Informácie
  • Názov: DAD-TEL, s.r.o.
  • IČO: 00698881
  • Adresa: Pavlovova 10, 821 08 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001978 štvrťroč.kontr.pož.rozhl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 60,14 € 16.09.2015 30.09.2015 01.10.2015 Faktúra
0000001980 mesač.kontr.EPS-9/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,81 € 16.09.2015 30.09.2015 01.10.2015 Faktúra
0000002253 mesač.kontr.EPS-10/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 59,68 € 26.10.2015 03.11.2015 05.11.2015 Faktúra
0000002318 mesač.kontr.EPS-10/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,81 € 02.11.2015 12.11.2015 18.11.2015 Faktúra
0000002402 mesač.kontr.EPS-11/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 59,68 € 10.11.2015 30.11.2015 09.12.2015 Faktúra
0000002430 mesač.kontr.EPS-11/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,81 € 13.11.2015 30.11.2015 09.12.2015 Faktúra
0000025830 oprava evakuačno-požiarneho rozhlasu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 461,52 € 19.11.2015 19.11.2015 31.05.2016 Mgr. Matúš Šutaj-Eštok Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000002524 opr.evakuač.požiar.rozhl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 461,52 € 30.11.2015 14.12.2015 28.12.2015 Faktúra
0000002729 štvrťroč.kontr.EPS-4.Q/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 108,54 € 14.12.2015 28.12.2015 07.01.2016 Faktúra
0000002731 roč.kontrola EPS-2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 292,08 € 14.12.2015 28.12.2015 07.01.2016 Faktúra
0000002730 štvrťroč.kontr.PR-4.Q/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 60,14 € 14.12.2015 28.12.2015 07.01.2016 Faktúra
0000002728 mes.kontr.EPS-12/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,80 € 14.12.2015 28.12.2015 07.01.2016 Faktúra
0000000041 mesač.kontr.EPS-1/2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,81 € 20.01.2016 01.02.2016 03.02.2016 Faktúra
0000000042 mesač.kontr.EPS-1/2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,80 € 20.01.2016 01.02.2016 03.02.2016 Faktúra
0000000047 oprava EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 3 927,60 € 21.01.2016 03.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000000200 mesač.kontr.EPS-2/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,80 € 12.02.2016 22.02.2016 01.03.2016 Faktúra
0000000201 mesač.kontr.EPS-2/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,81 € 12.02.2016 22.02.2016 01.03.2016 Faktúra
0000000446 mesač.kontrola EPS-3/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 95,32 € 14.03.2016 24.03.2016 30.03.2016 Faktúra
0000000445 mesač.kontrola EPS-3/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,81 € 14.03.2016 24.03.2016 30.03.2016 Faktúra
0000000449 štvrťroč.kontr.pož.rozhl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 60,14 € 14.03.2016 24.03.2016 30.03.2016 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »