DAD-TEL, s.r.o.


Informácie
  • Názov: DAD-TEL, s.r.o.
  • IČO: 00698881
  • Adresa: Pavlovova 10, 821 08 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000040817 štvrťročná kontrola 1Q.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 63,36 € 01.03.2019 11.03.2019 04.04.2019 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000000421 štvrťročná kontrola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 99,13 € 10.03.2015 02.04.2015 09.04.2015 Faktúra
0000000420 štvrťročná kontrola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 108,54 € 10.03.2015 02.04.2015 09.04.2015 Faktúra
0000000422 štvrťročná kontrola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 60,14 € 10.03.2015 02.04.2015 09.04.2015 Faktúra
0000041889 štvrťročná kontr.EPS-4.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 101,88 € 04.11.2019 05.11.2019 20.12.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
30632012 stvrtrocna kontr. poz. rozhl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky DAD-TEL, spol.s.r.o, Pavlovova 10, BA 00698881 60,14 € 20.12.2012 19.12.2012 Faktúra
0000002730 štvrťroč.kontr.PR-4.Q/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 60,14 € 14.12.2015 28.12.2015 07.01.2016 Faktúra
0000002414 štvrťroč.kontr.PR-4.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 60,14 € 18.12.2018 09.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000002589 štvrťroč.kontr.PR-4.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 63,36 € 13.12.2019 30.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000001746 štvrťroč.kontr.PR-3.Q/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 39,36 € 24.09.2018 26.10.2018 09.11.2018 Faktúra
0000001768 štvrťroč.kontr.PR-3.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 63,36 € 17.09.2019 19.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000000422 štvrťroč.kontr.PR-1.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 60,14 € 19.03.2018 03.04.2018 12.04.2018 Faktúra
0000000414 štvrťroč.kontr.PR-1.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 63,36 € 15.03.2019 08.04.2019 16.04.2019 Faktúra
0000042062 štvrťroč.kontr.PR - 4.Q/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 63,36 € 05.12.2019 06.12.2019 20.12.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001960 štvrťroč.kontr.pož.rozhl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 60,14 € 20.09.2013 03.10.2013 07.10.2013 Faktúra
0000002720 štvrťroč.kontr.pož.rozhl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 60,14 € 09.12.2013 19.12.2013 07.01.2014 Faktúra
0000000521 štvrťroč.kontr.pož.rozhl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 60,14 € 12.03.2014 21.03.2014 25.03.2014 Faktúra
0000001978 štvrťroč.kontr.pož.rozhl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 60,14 € 16.09.2015 30.09.2015 01.10.2015 Faktúra
0000000449 štvrťroč.kontr.pož.rozhl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 60,14 € 14.03.2016 24.03.2016 30.03.2016 Faktúra
0000001753 štvrťroč.kontr.pož.rozhl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 60,14 € 12.09.2016 27.09.2016 28.09.2016 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »