Univerzita Komenského


Informácie
  • Názov: Univerzita Komenského
  • IČO: 00397865
  • Adresa: Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0000000055 ubytov.študenta z ČĽR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 138,00 € 19.01.2017 27.01.2017 31.01.2017 Faktúra
0000000235 zabezp.koordinač.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 1 396,50 € 13.02.2017 01.03.2017 15.03.2017 Faktúra
0000000234 ubyt.zahr.študentov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 5 040,00 € 13.02.2017 02.03.2017 15.03.2017 Faktúra
0000000655 ubytov.študentky z ČĽR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 138,00 € 12.04.2017 25.04.2017 04.05.2017 Faktúra
0000000813 ubytov.štud. z ČĽR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 138,00 € 09.05.2017 16.05.2017 23.05.2017 Faktúra
0000001370 ubyt.študentky-06,07/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 217,00 € 12.07.2017 19.07.2017 26.07.2017 Faktúra
0000001707 ubyt.študentky z ČĽR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 153,70 € 13.09.2017 26.09.2017 28.09.2017 Faktúra
0000001925 ubyt. študentky ČĽR 10/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 262,59 € 12.10.2017 24.10.2017 27.10.2017 Faktúra
0000001964 ubyt.zahranič.študentov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 2 687,16 € 17.10.2017 24.10.2017 27.10.2017 Faktúra
0000001924 ubyt.študentky ČĽR 09/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 262,59 € 12.10.2017 24.10.2017 27.10.2017 Faktúra
0000002088 ubytovanie prof.Rothos Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 145,00 € 06.11.2017 14.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000002142 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 68,37 € 10.11.2017 16.11.2017 28.11.2017 Faktúra
0000002119 ubyt.študentky z ČĽR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 153,70 € 08.11.2017 20.11.2017 28.11.2017 Faktúra
0000002318 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 80,43 € 29.11.2017 04.12.2017 06.12.2017 Faktúra
0000002211 ubyt.študentky z ČĽR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 175,06 € 16.11.2017 06.12.2017 12.12.2017 Faktúra
0000002489 ubytov.štud. z ČLR-12/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 175,06 € 13.12.2017 19.12.2017 29.12.2017 Faktúra
0000000051 ubyt. štud. ČĽR - 1/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 175,06 € 18.01.2018 01.02.2018 02.02.2018 Faktúra
0000000168 ubyt.zahr.štud. 1-6/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 4 030,74 € 06.02.2018 14.02.2018 07.03.2018 Faktúra
0000000179 ubyt.zahr.štud. 1-6/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 461,10 € 08.02.2018 19.02.2018 07.03.2018 Faktúra
0000000205 tech.zabezpeč.podujatia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 3 878,41 € 09.02.2018 01.03.2018 07.03.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »