Univerzita Komenského


Informácie
  • Názov: Univerzita Komenského
  • IČO: 00397865
  • Adresa: Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002941 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 84,00 € 23.11.2023 29.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000000004 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 84,00 € 17.01.2020 17.01.2020 30.09.2021 Faktúra
0000002318 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 80,43 € 29.11.2017 04.12.2017 06.12.2017 Faktúra
0000001695 ubytov.štud. z ČĽR-9/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 72,53 € 18.09.2018 24.09.2018 26.09.2018 Faktúra
0000001872 ubyt.štud.z ČLR-10/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 72,53 € 09.10.2018 17.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000002157 ubyt.štud.z ČLR-11/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 72,53 € 16.11.2018 23.11.2018 26.11.2018 Faktúra
0000002371 ubyt.štud. z ČLR-12/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 72,53 € 13.12.2018 20.12.2018 27.12.2018 Faktúra
0000000021 ubyt.štud.z ČLR-1/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 72,53 € 17.01.2019 24.01.2019 04.02.2019 Faktúra
0000000213 ubyt.štud. z ČĽR-2/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 72,53 € 14.02.2019 21.02.2019 12.03.2019 Faktúra
0000000377 ubytov.štud.z ČLR-3/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 72,53 € 12.03.2019 18.03.2019 19.03.2019 Faktúra
0000000561 ubytov.štud.z ČLR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 72,53 € 05.04.2019 11.04.2019 16.04.2019 Faktúra
0000000810 ubytovanie internát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 72,53 € 15.05.2019 22.05.2019 28.05.2019 Faktúra
0000001017 ubytov.štud.z ČĽR-6/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 72,53 € 10.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000002219 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 68,60 € 11.11.2019 18.11.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002142 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 68,37 € 10.11.2017 16.11.2017 28.11.2017 Faktúra
0000001967 ubytovanie zahr.štud. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 64,00 € 10.10.2019 25.10.2019 29.10.2019 Faktúra
0000041649 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 64,00 € 30.09.2019 31.12.2019 30.10.2019 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000002366 ref.cest.-zasad.VEGA č.4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 63,90 € 28.11.2019 06.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002006 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 63,18 € 24.10.2018 02.11.2018 09.11.2018 Faktúra
0000001991 ubytovanie štud. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 60,00 € 28.08.2014 16.09.2014 22.09.2014 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »