Univerzita Komenského


Informácie
  • Názov: Univerzita Komenského
  • IČO: 00397865
  • Adresa: Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002088 ubytovanie prof.Rothos Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 145,00 € 06.11.2017 14.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000002142 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 68,37 € 10.11.2017 16.11.2017 28.11.2017 Faktúra
0000002119 ubyt.študentky z ČĽR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 153,70 € 08.11.2017 20.11.2017 28.11.2017 Faktúra
0000002318 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 80,43 € 29.11.2017 04.12.2017 06.12.2017 Faktúra
0000002211 ubyt.študentky z ČĽR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 175,06 € 16.11.2017 06.12.2017 12.12.2017 Faktúra
0000002489 ubytov.štud. z ČLR-12/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 175,06 € 13.12.2017 19.12.2017 29.12.2017 Faktúra
0000000051 ubyt. štud. ČĽR - 1/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 175,06 € 18.01.2018 01.02.2018 02.02.2018 Faktúra
0000000168 ubyt.zahr.štud. 1-6/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 4 030,74 € 06.02.2018 14.02.2018 07.03.2018 Faktúra
0000000179 ubyt.zahr.štud. 1-6/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 461,10 € 08.02.2018 19.02.2018 07.03.2018 Faktúra
0000000230 ubyt.štud.z ČĽR-02/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 175,06 € 15.02.2018 28.02.2018 07.03.2018 Faktúra
0000000205 tech.zabezpeč.podujatia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 3 878,41 € 09.02.2018 01.03.2018 07.03.2018 Faktúra
0000000385 ubytov.študentky-3/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 175,06 € 12.03.2018 26.03.2018 09.04.2018 Faktúra
0000000779 ubyt.študentky z ČĽR-5/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 175,06 € 14.05.2018 21.05.2018 28.05.2018 Faktúra
0000000822 ubyt.študentky z ČĽR-4/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 175,06 € 18.05.2018 25.05.2018 28.05.2018 Faktúra
0000000912 prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 150,00 € 04.06.2018 21.06.2018 25.06.2018 Faktúra
0000001010 ubyt.štud.z ČĽR-02/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 175,06 € 14.06.2018 22.06.2018 28.06.2018 Faktúra
0000001227 ubytov.štud. z ČĽR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 217,00 € 12.07.2018 19.07.2018 24.07.2018 Faktúra
0000001441 tech.zab.podujatia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 2 371,56 € 08.08.2018 30.08.2018 17.09.2018 Faktúra
0000001695 ubytov.štud. z ČĽR-9/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 72,53 € 18.09.2018 24.09.2018 26.09.2018 Faktúra
0000001672 ubyt.štud.z ČĽR-09/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 585,18 € 14.09.2018 24.09.2018 26.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »