Univerzita Komenského


Informácie
  • Názov: Univerzita Komenského
  • IČO: 00397865
  • Adresa: Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000126 ubyt.študentov-1/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 260,60 € 27.01.2014 30.01.2014 05.02.2014 Faktúra
0000001872 ubyt.študentov-07/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 195,00 € 19.08.2014 03.09.2014 22.09.2014 Faktúra
0000000857 ubyt.študentov z ČĽR-5/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 345,00 € 18.05.2016 01.06.2016 02.06.2016 Faktúra
0000001982 ubyt.študentov z ČLR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 487,65 € 18.10.2018 02.11.2018 09.11.2018 Faktúra
0000001370 ubyt.študentky-06,07/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 217,00 € 12.07.2017 19.07.2017 26.07.2017 Faktúra
0000000779 ubyt.študentky z ČĽR-5/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 175,06 € 14.05.2018 21.05.2018 28.05.2018 Faktúra
0000000822 ubyt.študentky z ČĽR-4/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 175,06 € 18.05.2018 25.05.2018 28.05.2018 Faktúra
0000001707 ubyt.študentky z ČĽR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 153,70 € 13.09.2017 26.09.2017 28.09.2017 Faktúra
0000002119 ubyt.študentky z ČĽR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 153,70 € 08.11.2017 20.11.2017 28.11.2017 Faktúra
0000002211 ubyt.študentky z ČĽR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 175,06 € 16.11.2017 06.12.2017 12.12.2017 Faktúra
0000001924 ubyt.študentky ČĽR 09/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 262,59 € 12.10.2017 24.10.2017 27.10.2017 Faktúra
0000000347 ubyt.študent.z ČLR-3/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 345,00 € 03.03.2016 14.03.2016 21.03.2016 Faktúra
0000001064 ubyt.štud.z ČLR_6/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 345,00 € 10.06.2016 21.06.2016 23.06.2016 Faktúra
0000000901 ubyt.štud.z ČLR-4/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 487,65 € 24.05.2019 03.06.2019 04.06.2019 Faktúra
0000000207 ubyt.štud.z ČLR-2/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 345,00 € 12.02.2016 19.02.2016 22.02.2016 Faktúra
0000002650 ubyt.štud.z ČĽR-12/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 345,00 € 07.12.2015 16.12.2015 28.12.2015 Faktúra
0000002157 ubyt.štud.z ČLR-11/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 72,53 € 16.11.2018 23.11.2018 26.11.2018 Faktúra
0000002649 ubyt.štud.z ČĽR-11/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 345,00 € 07.12.2015 16.12.2015 28.12.2015 Faktúra
0000001872 ubyt.štud.z ČLR-10/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 72,53 € 09.10.2018 17.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000000021 ubyt.štud.z ČLR-1/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 72,53 € 17.01.2019 24.01.2019 04.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »