Univerzita Komenského


Informácie
  • Názov: Univerzita Komenského
  • IČO: 00397865
  • Adresa: Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000377 ubytov.štud.z ČLR-3/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 72,53 € 12.03.2019 18.03.2019 19.03.2019 Faktúra
0000000366 ubytovanie štud.z Číny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 260,60 € 25.02.2014 04.03.2014 05.03.2014 Faktúra
0000000366 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 180,00 € 16.03.2020 01.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000347 ubyt.študent.z ČLR-3/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 345,00 € 03.03.2016 14.03.2016 21.03.2016 Faktúra
0000000343 tech. zabezpečenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 1 908,31 € 05.03.2020 12.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000275 ubyt.zahr.štud.-1.1.-30.6 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 1 134,00 € 22.02.2016 04.03.2016 08.03.2016 Faktúra
0000000246 občerstvenie,obed Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 382,80 € 12.02.2015 25.02.2015 01.04.2015 Faktúra
0000000235 zabezp.koordinač.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 1 396,50 € 13.02.2017 01.03.2017 15.03.2017 Faktúra
0000000234 ubyt.zahr.študentov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 5 040,00 € 13.02.2017 02.03.2017 15.03.2017 Faktúra
0000000230 ubyt.štud.z ČĽR-02/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 175,06 € 15.02.2018 28.02.2018 07.03.2018 Faktúra
0000000225 ubyt.štud. z ČĽR-2/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 487,50 € 19.02.2019 25.02.2019 12.03.2019 Faktúra
0000000221 ubytovanie 2/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 180,00 € 13.02.2020 28.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000213 ubyt.štud. z ČĽR-2/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 72,53 € 14.02.2019 21.02.2019 12.03.2019 Faktúra
0000000207 ubyt.štud.z ČLR-2/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 345,00 € 12.02.2016 19.02.2016 22.02.2016 Faktúra
0000000205 tech.zabezpeč.podujatia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 3 878,41 € 09.02.2018 01.03.2018 07.03.2018 Faktúra
0000000179 ubyt.zahr.štud. 1-6/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 461,10 € 08.02.2018 19.02.2018 07.03.2018 Faktúra
0000000168 ubyt.zahr.štud. 1-6/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 4 030,74 € 06.02.2018 14.02.2018 07.03.2018 Faktúra
0000000153 ubytovanie štipendistov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 4 812,00 € 10.02.2020 19.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000150 ubyt.štud.z ČLR-1/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 345,00 € 03.02.2016 11.02.2016 15.02.2016 Faktúra
0000000137 zabezpečenie podujatia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 2 780,10 € 05.02.2019 01.03.2019 12.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »