Univerzita Komenského


Informácie
  • Názov: Univerzita Komenského
  • IČO: 00397865
  • Adresa: Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001185 ubyt.zahr.študentov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 3 165,75 € 02.06.2014 12.06.2014 20.06.2014 Faktúra
0000001304 ubytovanie štud.z Číny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 260,60 € 13.06.2014 26.06.2014 02.07.2014 Faktúra
0000023836 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 0,00 € 18.07.2014 31.07.2014 07.08.2014 Ing. VLADIMÍR BELOVIČ CSc. Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce, EZ a CŽV Objednávka
0000023885 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 320,00 € 07.08.2014 31.08.2014 07.08.2014 Ing. VLADIMÍR BELOVIČ CSc. Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce, EZ a CŽV Objednávka
0000001872 ubyt.študentov-07/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 195,00 € 19.08.2014 03.09.2014 22.09.2014 Faktúra
0000001980 ubytovanie štud. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 49,50 € 27.08.2014 16.09.2014 22.09.2014 Faktúra
0000001991 ubytovanie štud. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 60,00 € 28.08.2014 16.09.2014 22.09.2014 Faktúra
0000002972 ubytovovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 386,85 € 28.11.2014 05.12.2014 09.12.2014 Faktúra
0000000246 občerstvenie,obed Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 382,80 € 12.02.2015 25.02.2015 01.04.2015 Faktúra
0000025533 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 800,00 € 07.09.2015 30.09.2015 26.10.2015 Mgr. MARTINA STIFFELOVÁ Riaditeľ odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce Objednávka
0000002209 ubyt.štud. z Číny-9/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 345,00 € 19.10.2015 26.10.2015 02.11.2015 Faktúra
0000002419 ubyt.zahranič.študentov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 756,00 € 11.11.2015 23.11.2015 30.11.2015 Faktúra
0000002423 ubyt.štud.z Číny-10/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 345,00 € 12.11.2015 20.11.2015 30.11.2015 Faktúra
0000001084 Ubytovanie štipendistov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 7 182,00 € 17.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000002962 Vydavateľské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 7 356,00 € 28.11.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002942 Refund. cestovných náhrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 46,79 € 23.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002943 Refund. cestovných náhrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 46,79 € 23.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002941 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 84,00 € 23.11.2023 29.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002636 cestovné - refundácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 25,00 € 16.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002636 cestovné - refundácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 25,00 € 16.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »