Slovenská technická univerzita v Bratislave


Informácie
  • Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • IČO: 00397687
  • Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000575 prác.a službyVT-prev.uzla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 478,01 € 04.04.2017 12.04.2017 19.04.2017 Faktúra
0000001926 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 09.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000933 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 338,23 € 24.05.2017 31.05.2017 01.06.2017 Faktúra
0000001396 práce a služby VT-2.Q/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 478,01 € 17.07.2017 24.07.2017 26.07.2017 Faktúra
0000001922 práce a služby VT-3.Q/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 478,01 € 11.10.2017 24.10.2017 27.10.2017 Faktúra
0000001998 11/21 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 18.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001998 11/21 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 18.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002131 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 54,90 € 09.11.2017 15.11.2017 28.11.2017 Faktúra
0000002458 práce a služ.VT-4.Q/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 478,01 € 11.12.2017 27.12.2017 29.12.2017 Faktúra
0000002162 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 08.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001840 práce a služby VT 3Q 21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 03.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000542 prev.uzla siete-1.Q/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 478,01 € 06.04.2018 23.04.2018 24.04.2018 Faktúra
0000001071 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 4,50 € 21.06.2018 27.06.2018 28.06.2018 Faktúra
0000001160 prevádzka uzla siete-2.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 478,01 € 04.07.2018 12.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000001291 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 14,24 € 19.07.2018 24.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000040002 Objednávame si u Vás prenájom priestorov na štvrťročné monitorovaciestretnutie „QMM OPVaI", ktoré sa uskutoční dňa 12.09 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 75,00 € 10.09.2018 12.09.2018 11.09.2018 Ing. Peter Baláž riaditeľ odboru technickej pomoci Objednávka
0000001438 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 763,57 € 08.08.2018 22.08.2018 17.09.2018 Faktúra
0000001812 práce a služby VT-3.Q/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 478,01 € 03.10.2018 23.10.2018 29.10.2018 Faktúra
0000002073 komerč.prenájom.zasadačky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 75,00 € 07.11.2018 09.11.2018 19.11.2018 Faktúra
0000002351 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 644,00 € 11.12.2018 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »