Slovenská technická univerzita v Bratislave
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000001704 | uytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 80,00 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
0000001703 | uytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 89,18 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
0000001503 | ubytovanie 4/2022 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 77,10 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||
0000001502 | ubytovanie 4/2022 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 89,18 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||
0000001461 | VT-prev.uzla siete 1-3/22 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 01.04.2022 | 14.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||
0000001297 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 77,10 € | 04.03.2022 | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||
0000001296 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 89,18 € | 04.03.2022 | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||
0000001159 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 89,18 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||
0000001158 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 77,10 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||
0000001025 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 89,18 € | 18.01.2022 | 26.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | ||||
0000001026 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 77,10 € | 18.01.2022 | 26.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | ||||
0000000365 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 8,93 € | 07.03.2016 | 15.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||
0000000585 | prevádzka uzla siete-1.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 07.04.2016 | 14.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | ||||
0000000730 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 11,74 € | 28.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
0000000951 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 9,30 € | 30.05.2016 | 03.06.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | ||||
0000000969 | internetové vysielanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 324,00 € | 31.05.2016 | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
0000001317 | prevádzka uzla siete-2.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 11.07.2016 | 18.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | ||||
0000001936 | prev.uzla siete-3.Q/16 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
0000002195 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 83,95 € | 28.10.2016 | 07.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | ||||
0000002240 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 890,34 € | 04.11.2016 | 16.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra |