Slovenská technická univerzita v Bratislave
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000575 | prác.a službyVT-prev.uzla | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | ||||
0000001926 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 77,10 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
0000000933 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 338,23 € | 24.05.2017 | 31.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||
0000001396 | práce a služby VT-2.Q/17 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 17.07.2017 | 24.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||
0000001922 | práce a služby VT-3.Q/17 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 11.10.2017 | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | ||||
0000001998 | 11/21 ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 89,18 € | 18.11.2021 | 01.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
0000001998 | 11/21 ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 89,18 € | 18.11.2021 | 01.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
0000002131 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 54,90 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | ||||
0000002458 | práce a služ.VT-4.Q/17 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||
0000002162 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 77,10 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
0000001840 | práce a služby VT 3Q 21 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 03.11.2021 | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
0000000542 | prev.uzla siete-1.Q/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 06.04.2018 | 23.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||
0000001071 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 4,50 € | 21.06.2018 | 27.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | ||||
0000001160 | prevádzka uzla siete-2.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | ||||
0000001291 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 14,24 € | 19.07.2018 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
0000001438 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 763,57 € | 08.08.2018 | 22.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||
0000001812 | práce a služby VT-3.Q/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 03.10.2018 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | ||||
0000002073 | komerč.prenájom.zasadačky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 75,00 € | 07.11.2018 | 09.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | ||||
0000002351 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 644,00 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | ||||
0000002335 | práce a služby VT-4.Q/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |