Objednávka č. 0000046276

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Igor Urbančík
  • Funkcia: generálny tajomník služobného úradu
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000046276
  • Popis objednaného plnenia: Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 9. marca 2023 si u Vásobjednávame hlasové služby na pevných linkách a dátové link
  • Dátum vyhotovenia: 20.09.2023
  • Celková hodnota s DPH: 7 041,60 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000001066 FIX Hlas odbobie 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 118,80 € 16.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001216 Telekom. služby 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 118,80 € 07.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001595 Telekom. služby 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 485,92 € 09.04.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001594 Telekom. služby 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 491,15 € 09.04.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001786 Telekom. služby 04/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 729,49 € 06.05.2024 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001877 Telekom. služby 2/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 466,39 € 15.05.2024 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001873 dobr. k FA 240204208 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 491,15 € 15.05.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001876 Telekom. služby 4/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 572,40 € 15.05.2024 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001874 Dobr. k FA 240205339 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 729,49 € 15.05.2024 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001872 dobr. k FA 240203084 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 485,92 € 15.05.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001875 Telekom. služby 3/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 478,80 € 15.05.2024 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000002629 Mobilné dáta 06/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 614,10 € 09.09.2024 20.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002702 Mobilné dáta 06/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 27,30 € 02.09.2024 20.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000003034 FIX Hlas 10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 468,00 € 05.11.2024 15.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003059 FIX Hlas 08/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 468,00 € 06.11.2024 15.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002630 Mobilné dáta 07/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 492,80 € 09.09.2024 06.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002008 Telekom. služby 05/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 588,06 € 03.06.2024 06.11.2024 20.11.2024 Faktúra
Tlačiť