Objednávka č. 0000043817

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Igor Urbančík
  • Funkcia: generálny tajomník služobného úradu
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000043817
  • Popis objednaného plnenia: Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 12. júna 2021 si u Vásobjednávame zabezpečenie servisných prác a opráv telekomuni
  • Dátum vyhotovenia: 02.07.2021
  • Celková hodnota s DPH: 17 663,40 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000001289 3/21 telekom. požiadavky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 123,00 € 04.08.2021 02.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001631 tel. požiadavky 5/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 645,00 € 04.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001632 tel. požiadavky 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 955,00 € 04.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001701 telek. požiadavky 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 111,50 € 08.10.2021 22.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001700 telek. požiadavky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 240,50 € 08.10.2021 22.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001897 8/21 tel. zmeny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 832,50 € 05.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001986 tel.požiadavky 9/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 709,00 € 15.11.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001986 tel.požiadavky 9/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 709,00 € 15.11.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002212 telek. práce 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 845,50 € 10.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002211 telek. práce 11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 128,30 € 10.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001164 tel. požiadavky 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 728,00 € 10.02.2022 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001165 tel. požiadavky 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 324,50 € 10.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
Tlačiť