Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238101462 Služby nad rámec paušálnych služieb 05/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 exe, a.s. 17321450 43 374,72 € 23.06.2026 14.07.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101463 Služby tech. podpory 05/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 483 604,02 € 23.06.2026 14.07.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101457 servisné činnosti hasiacich prístrojov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 810,94 € 22.06.2026 30.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101442 Mikrovlnné rúry Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 367,21 € 22.06.2026 01.07.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101458 služby spojené s prípravou jedál Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 14 411,50 € 22.06.2026 02.07.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101459 gastronomické služby, Cena sv. Gorazda Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 17026, Vysoké Tatry 00893552 2 729,00 € 22.06.2026 02.07.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101443 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 230,00 € 22.06.2026 03.07.2026 Mgr. Miriam Navarová HŠR/ Vedúci oddelenia Faktúra
238101444 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 1 195,00 € 22.06.2026 03.07.2026 Mgr. Miriam Navarová HŠR/ Vedúci oddelenia Faktúra
238101445 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 370,00 € 22.06.2026 03.07.2026 Mgr. Miriam Navarová HŠR/ Vedúci oddelenia Faktúra
238101446 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 442,00 € 22.06.2026 03.07.2026 Mgr. Miriam Navarová HŠR/ Vedúci oddelenia Faktúra
238101447 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 425,00 € 22.06.2026 03.07.2026 Mgr. Miriam Navarová HŠR/ Vedúci oddelenia Faktúra
238101448 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 05/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 366 173,46 € 22.06.2026 14.07.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101449 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 05/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 755 693,55 € 22.06.2026 14.07.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101450 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26 068,15 € 22.06.2026 14.07.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101451 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71 999,18 € 22.06.2026 14.07.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101452 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5 610,28 € 22.06.2026 14.07.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101453 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21 817,74 € 22.06.2026 14.07.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101454 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 05/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 997 761,24 € 22.06.2026 14.07.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101455 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 05/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 1 188 524,40 € 22.06.2026 14.07.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101456 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 05/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 628 515,86 € 22.06.2026 14.07.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101437 Vodné,stočné 05-06/2026 - Čenyševského Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 327,95 € 19.06.2026 27.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101438 preprava zamestnancov 05/2026 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 HOPIN, s. r. o. 45643423 5 021,11 € 19.06.2026 27.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101436 PREMIUM balík na VO-portál Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Global Procurement s. r. o. 43955134 129,00 € 19.06.2026 30.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101440 prenájom 4ks vozidiel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 3 271,80 € 19.06.2026 30.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101441 školenie pre A2500 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 University of Essex 1 503,65 € 19.06.2026 04.07.2026 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101439 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 0,00 € 19.06.2026 14.07.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101421 dobropis zľava 05/2026 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -20,60 € 18.06.2026 25.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101420 Mediálna kampaň "Staň sa legendou" - influenceri Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Daybyme Media House s. r. o. 50409760 1 771,20 € 18.06.2026 25.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101435 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 505,00 € 18.06.2026 25.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101402 priame náklady za let Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 1 465,54 € 18.06.2026 26.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra