Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238101295 Nákup tonerových náplní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 2 280,42 € 08.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101298 Poskytovanie informácií z monitorovania 05/2026 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 424,35 € 08.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101299 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava 17054281 66,00 € 08.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101297 ubytovanie pre štipendistu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 331,00 € 08.06.2026 17.06.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101294 upratovanie 05/2026 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KLINTON, s. r. o. 35836644 10 148,87 € 08.06.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101296 Zabezpečenie občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 310,66 € 08.06.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101270 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 1 584,00 € 05.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101271 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 249,00 € 05.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101272 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 634,00 € 05.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101273 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 1 529,00 € 05.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101274 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 567,00 € 05.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101275 Rezané kvety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 437,00 € 05.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101276 Spravodajský servis 05/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 592,85 € 05.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101287 Riešenie LAN/WLAN v školách 03-04/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 203 109,90 € 05.06.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101277 Riešenie LAN/WLAN v školách 03-04/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 93 284,43 € 05.06.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101278 Riešenie LAN/WLAN v školách 03-04/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 96 472,47 € 05.06.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101279 Riešenie LAN/WLAN v školách 03-04/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 125 836,38 € 05.06.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101280 Riešenie LAN/WLAN v školách 03-04/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 154 315,80 € 05.06.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101281 Riešenie LAN/WLAN v školách 03-04/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 156 834,84 € 05.06.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101282 Riešenie LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28 551,40 € 05.06.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101283 Riešenie LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovanet, a. s. 35954612 36 162,00 € 05.06.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101284 Riešenie LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovanet, a. s. 35954612 103 732,05 € 05.06.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101285 Riešenie LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovanet, a. s. 35954612 99 384,00 € 05.06.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101288 Riešenie LAN/WLAN v školách 03-04/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 -1 205,40 € 05.06.2026 24.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101286 Riešenie LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovanet, a. s. 35954612 64 599,60 € 05.06.2026 04.07.2026 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101266 servis auta BT459DT Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 613,20 € 04.06.2026 11.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101267 servis auta BT197EF Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 2 146,13 € 04.06.2026 11.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101268 servis auta BT289EK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 1 052,76 € 04.06.2026 11.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101264 Pohonné hmoty 05/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 705,86 € 04.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101265 Pohonné hmoty 05/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 82,15 € 04.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra