238100495 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 287,97 € |
11.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
238100496 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11 043,53 € |
11.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
238100497 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 771,65 € |
11.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
238100498 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
53 083,58 € |
11.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
238100499 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 089,13 € |
11.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
238100500 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
146 652,14 € |
11.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
238100481 |
čistiace a upratovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
15 364,18 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100476 |
servis auta BL298OZ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
73,06 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100477 |
servis auta BL631LV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
646,41 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100478 |
Nákup kancelárskych potrieb SŠF EÚ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
57,50 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100479 |
Mesač. kontrola 04/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
147,05 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100480 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Sportloving Technical Services, s. r. o. |
47671009 |
|
627,30 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100475 |
Letenka Ľuboš Slávik |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
140,00 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100471 |
Judikáty.sk balíček komplet pre 38 používateľov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Právna informačná databáza, s. r. o. |
53250044 |
|
13 990,00 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
238100472 |
Obnova mandátnych certifikátov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
354,24 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
238100473 |
IS RIAM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
238100474 |
IS RIAM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a.s. |
35743468 |
|
5 842,50 € |
09.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
238100463 |
Servis auta BL411LV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
4 081,93 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100464 |
Servis auta BL073GK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
2 673,25 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100465 |
servis auta BL371NV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
483,51 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100466 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
3 681,29 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100468 |
Nákup kovových regálov typu B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BEGA, s.r.o. |
36547654 |
|
1 522,10 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100453 |
Nákup mikrovlnných rúr |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
399,97 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100454 |
Nákup kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
781,67 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100455 |
Plyn v objekte BB 04/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100461 |
EE 5x OM BA, 1x OM Nitra |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,78 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100462 |
grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100457 |
propagačný materiál z dreva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou |
37942492 |
|
4 565,00 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100460 |
preklad s revíziou zo slovenčiny do angličtiny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
1 156,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
238100459 |
Presov, priestory Alm. Mat. vystav |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
1 894,00 € |
07.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |